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加盟店財務分析報告

發布時間:2021-08-07 02:24:49

A. 關於投資一個網吧的財務分析

投資分析:
以100台電腦為例,北京市現今上網平均價格為2元/小時,以3年為一個投資周期。

先期投資:
一、硬體設備
(1) 電腦設備:3500×100=350,000元 3500元/台
(2) 網路接入:12,000元/月
(3) 網路設備:20,000元
(4) 收銀系統:40,000元
(5) 監控系統:35,000元
(6) 電話通訊系統:4,000元
合計:461000元

二、房租
100台電腦,必需要100×2.5=250平方米以上,房租20,000元/月

三、環境布置
裝修100,000元;傢具30,000元;環境布置20,000元(綠植、裝飾物等)
環境改造100,000元(主要是消防)
合計:150,000元

四、雜費
電費8,000元/月 水費2000元/月 物業費 含在房租里

員工工資6000元/月(出納1人、網管2人、店員3人)

營運物料初期1500元,後期500元/月

飲料、小商品、點卡進貨費 2000元
合計:19500元

五、證照辦理費
10,000元

六、公關費
50,000元

七、宣傳促銷費
100,000元

總計:810500元(不含加盟費、保證金)
前期投入綜合計算1,000,000元

每月營運
一、 收入
上網費 100%上座率100×16×2×30=96,000元
70%上座率 96000×0.7=67,200元
商品銷售 5,000元

合計:72,200元

二、 支出
員工工資:6,000元
營運物料:500元
水電費:10,000元
公關費:5000元
維護費:1000元
接入費:12,000元
合計:34,500元

三、 利潤
72200-34500=37700元/月
37700×12=452400元/年

投資回收
452400×3×0.7=950040元
利潤:950040-1000000=—49960元+一批舊設備

開網吧三年,賺了一批舊設備

B. 開店怎麼寫計劃書,怎麼做財務預算

開店的具體需要的資金數目,要依實際情況而定,比如你租用的店鋪有多大,租金是多少。然後根據你店鋪的實際面積,計算裝修費用,需要上的貨品的數量。之後,考察你當地的消費狀況和消費偏向,尋找適合的飾品貨源。依據飾品貨源的平均價格,算出你首次進貨需要的資金。一般情況下,如果你的店面不大,首次進貨大概需要幾千塊就足夠了,5000塊以內就可以搞定。如果考慮加盟的話,一定要實地考察,考察其它加盟店的經營狀況等,不能輕信而盲目投資。。還有就是要看你的店面多大啊。。大一點的就要在財務預算上算好3個月之內的流動資金啊。。。開店最好都要算3月以內的流動資金。。。那樣就不會再遇到事情時無措啦!

C. 連鎖美容院的財務報表怎麼做

1、POS機的刷卡,先根據卡單做分錄:
借:其他貨幣資金
貸:主營業務收入(或預收賬款)
銀行入賬時,根據入賬回單做分錄:
借:銀行存款(銀行入賬金額)
財務費用(由美容院承擔的手續費)
貸:其他貨幣資金
2、損益類科目(主營業務收入及成本,管理費用,財務費用等)都根據分店店名設置明細賬,平時就營業業績相關的因素進行記錄,就可以對比分析出各店的經濟效益了。主營業務成本按店名設一級明細,按工資,提成等項目設二級明細就能體現詳細內容了,也能據以分析各店的成本情況。
3、個人所得稅可以問你們的稅務專管員,稅務那裡有表格的。
4、會計報表的話,你找本基礎會計的書,一般上面都有格式的,照著在電腦上做就行了。
如果業務比較多,最好還是弄個財務軟體比較好。

D. 怎麼找到咖啡店的財務分析

在新華購書中心有啊!!!!

E. 求開衣服\奶茶等實體店面的開店三個月財務分析!

其實 現在開什麼店不重要 重要 你要做好准備啊。。。。比如說你要開飯店,首先,在附近的考察,看看附件什麼樣的客流多,是學生?還是上班族多?經常在自己店門口過的都有哪些人,你賺到錢出要賺他們的,然後,准備自己的特色,准備針對他們的食物,比如如果是學生的話,營養餐比較重要,還有價錢,如果是打工族的話,就是比較快餐的了。考察市場是最重要的,還有要做事 細心 如果還有疑問可以單發我!!!!!!

F. 加盟快遞公司的創業計劃書怎麼寫涉及到市場分析、項目團隊、營銷策略、拓展業務和財務分析。

1.市場分析
需要了解周邊的市場環境,如有多少辦公樓,多少需要快遞業務的公司,在市場調查的基礎上做市場定位。
2.營銷策略、拓展計劃
通過哪些方法可以獲得這些客戶,用優於其它競爭者的優質服務、優惠價格吸引客戶等。可以根據市場的劃分逐步實現自己的計劃,如一期獲得多少客戶,二期獲得多少客戶,如何拓展市場,向何處、何種客戶拓展。另外需要說明用哪些廣告、促銷的手段來吸引客戶。
3. 項目團隊
根據業務的需求,設立公司的組織管理機構和人員計劃,可根據以上計劃分步實施。
4. 財務分析
對於一個快遞公司來說,每月的固定成本包括辦公設備和車輛(固定資產)折舊、租金、薪酬、水電費等。可變成本包括車輛的油費等運營成本。收入即快遞費收入。通過成本和收入比較,可得出每月至少有多少快遞量才能獲得收益的結論。這個倒推的結論可以成為營銷計劃的基礎。
除了以上的成本和收入分析,還可以做現金流量表等。如果固定資產投資多,需要銀行貸款,也可做長期的投資回報分析。

G. 求1500字左右的財務情況報告書

回顧過去的一年,財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財務部各項工作的同時,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好資金調度,保證工程款的支付,及時准確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績.當然,在取得成績的同時也還存在一些不足,下面我一一向各位領導和同仁匯報:

一,財務核算和財務管理工作
組織財務活動,處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,隨著業務的不斷擴張,記帳,登帳工作越來越重要.為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來.我們在年初即進行了會計電算化的實施,經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合,全體財務人員全都熟練掌握了財務軟體的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業務.這為財務人員節約了時間,還大大提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的台階.
財務部一直人手較少,但在我們高效,有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作.財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳,記帳工作.這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持.基本上滿足了各部門對我部的財務要求.公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間,現金流量巨大而繁瑣,財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著"認真,仔細,嚴謹"的工作作風,各項資金收付安全,准確,及時,沒有出現過任何差錯.全年累計實現資金收付達3757萬元.企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來.在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業務,為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力.財務部全年審核原始單據824張,處理會計憑證179張,准確無誤地出具各類會計報表無數.
制度屬於企業的硬性管理,任何成功的企業無一例外的有其嚴格的規章制度.長天公司從無到有,從當初的三兩人到今天的上百人,規范各項經濟行為已日益成為企業管理的主題.在過去的一年中,財務部相繼出台了關於財產管理,合同簽定,費用控制等方面的規章制度.為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責.
財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外,為達成本單位的任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系.與外部建立並保持良好的聯系.本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支.同時與銀行建立了優良的銀企關系,與稅務機構建立了良好的稅企關系,全面處理了保險公司遺留資產的往來手續,並圓滿完成了對統計,工商等各部門有關資料的申報.

二,資金調度和信貸工作
資金對於企業來說,就如"血液"對於人體一樣重要.今年工程建設全面鋪開,各經營管理機構逐步建立,新員工不斷加盟.資金需求日益增加.尤其在1-7月份項目未能取得任何經濟收益的情況下,公司承受了巨大的資金壓力.我部根據工程建設和公司發展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,與總公司一起籌劃,合理安排調度資金.同時財務部還全面承擔了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠.保證了市場建設的順利進行,及時償還了銀行到期貸款,全年累計完成投資0.11億元,償還到期貸款500萬元.
為了公司的長足發展,財務部與紅旗建立了信貸關系,以期達到積累企業信譽的目的.我部於3月—5月向銀行申請銀行固定資產貸款1800萬元.期間收集,整理了大量資料,編制各類貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領導的視察,在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作夥伴關系,同時使我們對貸款工作有了全面的了解,學到了新的業務知識.

三,全力協助招商工作
時光飛逝,今年的工作轉瞬即為歷史.一年中,財務部有很多應做而未做,應做好而未做好的工作,比如在資產實物性管理的建章建卡上,在各項經營費用的控制上,在規范財務核算程序,統一財務管理表格上,在及時准確地向公司領導匯報財務數據,實施財務分析等方面都相當欠缺.在財務工作中我們也發現公司的基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要麼沒有很明確嚴格具體科學的要求;要麼就是執行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等.這些應該是財務管理要重點思考和解決的主題,也是每一位長天人如何提高自我,服務企業所要思考和改進的必修課.作為財務人員,我們在公司加強管理,規范經濟行為,提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任.我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業的發展,與各位共同進步,與公司共同成長!
2009年是財務科踐行科學發展觀,以人為本,理順機制,更新財務理念,服務大眾的一年。這一年,財務科在處長的領導和全體成員的共同努力下,立足現狀,努力提高有限經費的使用效率,為專項工程和運營管理工作的開展提供了資金保障,圓滿完成了財務管理任務,實現了財政經費的收支平衡,現將2009年度個人工作總結報告如下:一、財務收支基本情況(截止11月底)。
1、收入情況2009年通行費收入計劃13100.00萬元,實際收入14070.47萬元,完成計劃的107.41%。
路產索賠收入35萬元。2、人員及公用經費收支情況:
本年度計劃1857.73萬元,撥款1696.54萬元,支出管理費1452.44萬元,支出與撥款數相比節餘244.1萬元。2、日常養護收支情況:本年度計劃190萬元,撥款190萬元,支出231.4萬元,超支41.4萬元。二、主要財務工作。1、做好財務工作計劃,完成2009年年財務決算編報工作。1月初,財務科接受 XX年年度局財務決算軟體培訓,全面梳理XX年財務工作,順利完成了XX年年度財務決算報表編報工作,為2009年財務工作的全面開展打下了良好基礎。2、財政供養人員情況填報工作。3月份,財務科開始填報財政供養人員情況信息表。財政供養人員信息表是廳財政支付中心拔付我處人員經費的依據,其數據的正確與否直接關繫到我處人員的工資福利待遇。2009年我處共填報財政供養人員244人,其中正式人員63人,收費人員181人 ,這為我處人員及公用經費的報批提供了直接的數據依據。3、申請車輛報廢的工作。2月份,我科與辦公室配合對對我處車輛進行盤點,對建設期購置的冀a44188奧迪轎車、冀a42820六缸三星越野吉普車、冀a1152解放雙排三輛車,申請車輛報廢,車輛相關材料、上級鑒定取證工作都已完成。這次申請報廢改變了我們重采購,輕管理的固定資產傳統管理模式,對於我們如何更好地履行 「管資產、管人、管事」 的職責,特別是管好固定資產資這盤賬,防範國有固定資產的流失,確保國有資產安全完整,奠定了強有力的基礎。
4、審計工作。今年7月,我科對處機關食堂和收費站食堂收支情況進行內部財務審計,通過審計,對食堂財產物資的采購、計量、驗收等風險薄弱環節進行了有效監督和制約,防範了食堂財務風險,這對進一步健全內部控制制度,節約成本,提升財務管理水平積累了豐富的實踐經驗。
5、完成政府采購萬元。今年是我處固定資產實行政府采購全面實施的第一年,為此,財務科加強學習,把握重點,創新財務監管工作新模式:一方面認真學習黨的十七大和省廳國有資產政府采購等會議精神,結合國有資產財務監管工作的實際需要,有針對性地改進「重采購、輕管理」傳統管理模式,切實更新思想觀念。另一方面進一步加強國有資產監管理論與政策法規等方面的業務知識學習,尤其加強對新《企業會計准則》等專業知識的學習研究與探索,全面做好政府采購工作第一步。2009年財政預算安排政府采購資金萬元,采購內容為車輛及辦公用品,其中,車輛購置費萬元,用於購置兩輛現代轎車,一輛帕薩特轎車,一輛凱美瑞轎車;辦公用品購置費萬元,用於購置電腦6台,攝相機1台,照相機1台,傳真機2台,列印機6台,電視機1台,復印機1台。今年政府采購任務與09年當期全部完成。 這為創新國有資產財務監督管理工作新模式打下堅實基礎。6、完成2009年預算編報工作。今年,是管理處經費改由財政直接撥付的第二年,財務科在去年全面預算管理的基礎上,全面踐行科學發展觀,深化認識,提出了「全方位預算、全員參與、全過程式控制制」的全面預算管理思路。由各科室負責人為責任人,採用全員參與,專人填報,財務科匯總的方式,對養護專項經費和專項公用經費進行編制,人員及公用經費的編制在2009年預算編報的基礎上,以「實事求是、科學合理」為原則,進行了重新核定。2009年財務收支預算中共上報通行費收入計劃14500萬元;上報人員及公用經費計劃1407.22萬元,日常養護計劃萬元,專項計劃萬元,資金總額較09年增長%。 保證了下一年管理處工作的正常開展。7、概算調整工作。今年是奧運年,我路段是重要的奧運通道之一,為保證參賽人員、觀賽人員的順利進京,我處對主線站、匝道都進行了詳細部署,收費人員英語培訓,製作專用標志牌、宣傳標語等一系列迎奧運工程也相應實施,這使我處的公用經費承受了巨大的壓力。財務科隨機應變,乘勢而行,及時向上級溝通申請資金調整,派專人負責,全程追蹤概算調整事宜,申請奧運專項資金326.91萬元,養護專項資金180.92萬元,其餘30.61萬元,共計538.44萬元,巨大的緩解了管理處經費壓力。8、強化經費監督,做到收支平衡。新年伊始,財務科就對上年度經費支出進行詳細分析,按科目進行分類統計,以勤儉、節約、高效為原則,科學合理的對2009年經費計劃進行詳細分解,從整體上對經費有了統籌安排。在具體工作中依法合理有效的使用每一項資金:養護專項資金嚴格按照工程建設資金支付程序辦事,建立嚴格資金支付流程,加快專項工程的決算,做到先審後支,不審不支,支出必有來源;人員及公用經費實行「先批後支,計劃先行」的報賬程序,全過程監督預算執行,提高財務管理,保證了收支平衡。2009年是中國改革開放三十周年,也是管理處建立發展的第十個年頭。發展之際謀發展。站在新的歷史起點登高遠眺,心中無限企盼。在即將到來的2009年,在世界金融危機的大影響下,財務科將繼續以十七大精神為指導,全面貫徹踐行科學發展觀,繼續增強風險意識、憂患意識和歷史責任感,繼續弘揚勤儉節約、依法理財,開拓創新、勇爭一流的團隊精神,知難而上,勇敢面對未來新的挑戰與考驗。 在以後的工作中,我們會做好 2010年財務工作計劃,爭取將2010年各項工作開展得更好。【編後說明】:由於各行各業的財務總結,往往會在內容的方面相差很大,但是,有了這一格式上的「範本」,你就可以在此基礎上加之改動了後再做利用的。

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